Васильев Борис Афанасьевич

Глава поселения МО «Капсальское»

график приема граждан

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 27.12.2018Г №14 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАПСАЛЬСКОЕ» НА 2019ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

 

 

 

 

29.08.2019Г. № 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАПСАЛЬСКОЕ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 27.12.2018Г №14 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАПСАЛЬСКОЕ» НА 2019ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

В соответствии со ст.15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Капсальское», Дума

РЕШИЛА:

1.Внести изменение в пункт 1 решения Думы от 27.12.2018 г. № 14 «О бюджете муниципального образования «Капсальское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» и изложить его в следующей редакции:

«Утвердить бюджет муниципального образования «Капсальское» по доходам на 2019 год в сумме 10 144 321 рублей, на 2020 год – 7391400 рублей, на 2021 год – 7610120 рублей, том числе безвозмездные поступления на 2019 год – 8 064 000 рублей, на 2020 год – 4978400 рублей, на 2021 год – 5034600 рублей.

По расходам на 2019 год в сумме 12 480 536,31 рублей, на 2020 год – 7512050 рублей, на 2021 год – 7738896 рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета в 2019 году определить изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2019 года в сумме 2238354,31 руб., дефицит бюджета в сумме 97861 рублей или 4,7 процентов без учета межбюджетных трансфертов и поступлений.

Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы поступления из источников финансирования дефицита согласно приложению 1 к настоящему решению».

2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.Утвердить распределение расходов муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4.Приложения к настоящему решению являются его неотъемлемой частью.

5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Вестнике МО «Капсальское».

Глава муниципального образования

А.Д.Самоваров

Пояснительная записка

к решению Думы муниципального образования «Капсальское»

«О внесении изменений в бюджет МО «Капсальское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

от «29» августа 2019 года № 21

В связи с поступлением субсидии на реализацию программы МО «Капсальское» «Чистая вода» на 2019 год, в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024гг», в размере 2 005 100,00 рублей, бюджетные показатели по доходам и расходам на 2019 год увеличены на общую сумму 2 005 100,00 руб. соответственно. Таким образом, доходная часть бюджета составила 10 144 321,00 руб., бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств запланированы в объеме 12 480 536,31 руб.

Всего на реализацию муниципальной программы «Чистая вода» запланировано 2085100,00 рублей, из них софинансирование из местного бюджета составляет 80,0 тыс.руб. Эти средства будут направлены на приобретение специализированной техники для водоснабжения населения водой, а именно - на приобретение автомобиля для подвоза воды.

В приложении № 3 к решению Думы «Расходы бюджета МО «Капсальское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. по ведомственной структуре бюджетов» отредактирована целевая статья по показателю муниципальной программы «Чистая вода» на 2019г., т.е. теперь целевая статья имеет вид: 79 5 07 72500.

В связи с недостаточностью средств по оплате договоров гражданско-правового характера по РзПр 0801 «Культура и кинематография» и в связи с производственной необходимостью, расходы пересмотрены и распределены следующим образом:

-Уменьшены статьи расходов:

034 0503 9 1 4 01 90 180 244 – на 70 000,00 рублей (мероприятия по благоустройству).

- Увеличены статьи расходов:

035 0801 9 17 10 90 320 244 – на 70 000,00 рублей (КОСГУ 226 на оплату договоров ГПХ).

Начальник финансового отдела

Р.Г.Хабитуева

Дата создания: 13-09-2019
Дата последнего изменения: 13-09-2019
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: